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用友易代賬企業(yè)的招待費超出是如何入賬的

發(fā)布于:2020-08-05 11:55:15

下面就讓用友易代賬的小編就跟大家說(shuō)一下,企業(yè)的招待費超出是如何入賬的,那么大家一起來(lái)跟著(zhù)小編來(lái)了解一下吧。

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這個(gè)在會(huì )計里針對招待費用支出全部都是如實(shí)入賬的,就例如平常的餐飲費,如果是用在招待的話(huà)那么計到管理費用里的業(yè)務(wù)招待費,如果是用來(lái)員工的個(gè)人午餐的話(huà),那么就是計到管理費用里的福利費科目。



并且在稅法上的話(huà),這個(gè)業(yè)務(wù)招待費支出有稅前扣除標準,如果超出了這個(gè)標準的話(huà),那么在年終所得稅匯算清繳的時(shí)候就要做納稅調整,就是企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,根據發(fā)生額的百分之六十扣除,高不得超過(guò)當年銷(xiāo)售收入的百分之五。



就例如某企業(yè)(內資)2006年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入兩千一百萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入三百萬(wàn)元,本年度在管理費中共列支業(yè)務(wù)招待費三十萬(wàn)元。

因為按照稅法規定,可以在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費=三十*六十百分之=十八(萬(wàn)元),不過(guò)高扣除限額=2400*百分之五=十二萬(wàn)元,所以只能扣除業(yè)務(wù)招待費十二萬(wàn)元,那么調增應納稅所得額是十八萬(wàn)元。


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